業(yè)科技借力內(nèi)外審計,切實提高審計效率。2019年是工業(yè)科技轉(zhuǎn)型升級后的第一年,隨著國有企業(yè)改革進程逐步深入,國有企業(yè)加大了審計力度,初步建立了以領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計、財務(wù)收支合規(guī)審計、專項審計、國有資本經(jīng)營預(yù)算審計為主要組成部分的國有企業(yè)審計體系。
內(nèi)控審計部的成立標志著工業(yè)科技內(nèi)審工作更上一層樓。2019年我們通過借力內(nèi)外審計,推動國有企業(yè)建立健全風(fēng)險為導(dǎo)向、預(yù)防為主、防治結(jié)合的內(nèi)審工作流程。2019年工業(yè)科技內(nèi)審工作將以領(lǐng)導(dǎo)任期審計、專項審計、財務(wù)審計為審計重點。內(nèi)審部通過邀請招標、公開招標引進外部審計對國有企業(yè)進行財務(wù)審計和任期審計,并對第三方出具審計報告進行合理評價,對職業(yè)能力不足、違背職業(yè)道德的審計人員以及業(yè)務(wù)能力差的外部審計單位做出相應(yīng)處罰并與其解除委托合同。
內(nèi)控審計部作為國有企業(yè)內(nèi)設(shè)機構(gòu),應(yīng)在企業(yè)黨組織、董事會直接領(lǐng)導(dǎo)下開展內(nèi)部審計工作,向其負責(zé)并報告工作。2019年內(nèi)部審計工作以專項審計為主,根據(jù)審計內(nèi)容不同可與紀檢、財務(wù)共同組成專項審計小組,以審計推動內(nèi)控,建立健全工業(yè)科技管理體系。
合肥工投工業(yè)科技發(fā)展有限公司
2019年1月25日